《2024 审计理论与实务 云南 35讲 视频教程》

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 审计概述

1.1 审计的起源与发展
1.2 审计的基本类型和现状
审计的基本原理
2.1 审计要素
2.2 审计目标
2.3 审计风险
2.4 审计过程
审计的职业道德规范
3.1 职业道德基本原则和概念框架
3.2 审计业务对独立性的要求(一)
3.3 审计业务对独立性的要求(二)
3.4 审计业务对独立性的要求(三)
3.5 审计业务对独立性的要求(四)
审计证据
4.1 审计证据的性质
4.2 审计程序
4.3 函证
审计抽样方法
5.1 审计抽样的相关概念
5.2 审计抽样在控制测试中的运用
5.3 审计抽样在细节测试中的运用
审计计划
6.1 初步业务活动
6.2 总体审计策略、具体审计计划以及审计重要性
风险评估
7.1 风险识别和评估概述
7.2 了解被审计单位及其环境
风险应对
8.1 针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施、进一步审计程序
销售与收款循环的审计
9.1 销售与收款循环的业务活动和相关内部控制
9.2 销售与收款循环重大错报风险的评估
9.3 销售与收款循环的实质性程序
采购与付款循环的审计
10.1 采购与付款循环的业务活动和相关内部控制
10.2 采购与付款循环重大错报风险的评估与实质性程序
生产与存货循环的审计
11.1 生产与存货循环的业务活动和内部控制
11.2 生产与存货循环的实质性程序
货币资金的审计
12.1 货币资金的特点、内部控制和重大错报风险的评估
12.2 货币资金的实质性程序
完成审计工作
13.1 完成审计工作
审计报告
14.1 审计意见的形成
14.2 审计报告的基本内容
14.3 关键审计事项、强调事项和其他事项

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